目 录
第一部分 市社联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市社联部门概况
一、部门主要职能
(一)组织科研人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究,重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及其在当代的发展。
(二)指导所属各学会以景德镇地区的经济,政治,文化,历史等研究为立足点,把改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题作为主攻方向,为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议,为社会提供咨询服务。
(三)负责对市属社会科学学术团体及县(市,区)社联的联络、协调和业务指导工作。
(四)组织学术活动与交流,普及社会科学知识,开展全市社会科学优秀成果的评奖活动。
(五)在市社会科学规划领导小组的指导下具体负责制定和实施全市社会科学规划,负责全市和省级社会科学课题的申报、管理。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数8人,其中行政编制8人;年末实有人数10人,其中在职人员7人,退休人员3人。
第二部分 2017年度部门决算
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计186.53元,其中年初结转和结余 25.97万元,较2016年减少17.99万元,减少40.9%;本年收入合计160.55万元,较2016年增加21.73万元,增长15.6%,主要原因是:工资增加及项目经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入160.55万元,占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计186.53万元,其中本年支出合计 174.87万元,较2016年增加18.06万元,增长11.5 %,主要原因是:工资经费和项目经费增加;年末结转和结余11.65万元,较2016年减少14.32 万元,下降55.1%,主要原因是:本年度经费支出增多。
本年支出的具体构成为:基本支出139.24万元,占79.62%;项目支出35.64万元,占20.38%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为202.2万元,决算数为174.87万元,完成年初预算的86.4%。其中:
(一)科学技术支出年初预算数为189.77万元,决算数为158.44万元,完成年初预算的83.4%,主要原因是:未完成社科课题项目预留了专项资金。
(二)文化体育与传媒支出年初预算数0万元,决算数为4万元,主要原因是:年中调整,增加了此类经费支出。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为12.43万元,决算数为12.43万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成相关工作。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.23万元,其中:
(一)工资福利支出85.63万元,较2016年增加13.36万元,增长18.4%,主要原因是:人员工资增加。
(二)商品和服务支出23.94万元,较2016年减少3.14万元,下降11.5%,主要原因是:工作经费支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出27.57万元,较2016年减少29.68万元,下降107.6%,主要原因是:退休人员工资转为社保发放。
(四)其他资本性支出2.1万元,较2016年增加1.9万元,增长950%,主要原因是:购买固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.27万元,完成预算的45%,决算数较2016年减少1.03万元,下降79%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.27万元,完成预算的45%,决算数较2016年减少0.23万元,下降46%。主要原因是:来访人数减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出23.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少3.14万元,下降11.5%,主要原因是:工作经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出1.8万元。
八、预算绩效情况说明
本部门2017年度无预算项目支出,未开展绩效评价工作。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(三)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。